Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kabupaten Pemerintah Kabupaten Sleman
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - Tahun 2021

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

NO Program Prioritas / Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Target pada Akhir Tahun Perencanaan Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Capaian Pada  Akhir Tahun Perencanaan Rasio Capaian Akhir (%)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.02.11.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
1 koperasi yang terbentuk per tahun 68 10 75,551,000 10 51,056,500 100 68
1.02.11.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1 jumlah wirausaha baru 119 105 513,410,630 105 608,616,500 100 119
1.02.11.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 peningkatan aksesibilitas UMKM 88 45 1,168,027,100 47 1,027,543,419 104 88
1.02.11.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1 persentase koperasi aktif 96 92.5 460,577,500 96.34 440,551,560 104 96
1.02.12.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 persentase investor sektor prioritas 95 70.97 751,724,000 100 711,909,140 141 95
1.02.12.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 nilai investasi 96 4393 175,606,925 5706 167,893,500 130 96
2.00.06.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1 persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh 64 50 1,292,391,850 50 828,345,125 100 64
2 jumlah temuan produk tidak layak dikomsumsi
2.00.06.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1 jumlah pelaku perdagangan 95 19106 1,532,799,500 19203 1,461,923,371 101 95
2.00.06.19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
1 jumlah pedagang kaki lima yang menepati lokasi yang telah ditentukan 90 962 762,979,000 1050 685,748,300 109 90
2.00.06.21 Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
1 persentase peningkatan pedagang pasar yang tertib 94 7 829,148,400 7.07 782,346,600 101 94
3.00.04.19 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan 82 33.33 1,682,126,625 44.44 1,380,813,130 133 82
Rata-rata capaian kinerja (%) 102 82 0 0 0 0 0
Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian tingginya komitmen aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, koordinasi antar perangkat daerah yang berjalan dengan baik, pengawasan pelaksanaan kegiatan yang ketat
Faktor penghambat pencapaian kinerja Pelambatan pertumbuhan ekonomi global, masih tingginya angka pertumbuhan penduduk
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten berikutnya Pengembangan ekonomi kreatif
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten berikutnya Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama