Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kabupaten Pemerintah Kabupaten Sleman
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - Tahun 2021
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
NO | Program Prioritas / Indikator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan | Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- | Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan | Rasio Capaian Akhir (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||
1.02.11.15 | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | koperasi yang terbentuk per tahun | 68 | 10 | 75,551,000 | 10 | 51,056,500 | 100 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.11.16 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | jumlah wirausaha baru | 119 | 105 | 513,410,630 | 105 | 608,616,500 | 100 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.11.17 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | peningkatan aksesibilitas UMKM | 88 | 45 | 1,168,027,100 | 47 | 1,027,543,419 | 104 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.11.18 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | persentase koperasi aktif | 96 | 92.5 | 460,577,500 | 96.34 | 440,551,560 | 104 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.12.15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | persentase investor sektor prioritas | 95 | 70.97 | 751,724,000 | 100 | 711,909,140 | 141 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.12.16 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nilai investasi | 96 | 4393 | 175,606,925 | 5706 | 167,893,500 | 130 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.00.06.15 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh | 64 | 50 | 1,292,391,850 | 50 | 828,345,125 | 100 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | jumlah temuan produk tidak layak dikomsumsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.00.06.18 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | jumlah pelaku perdagangan | 95 | 19106 | 1,532,799,500 | 19203 | 1,461,923,371 | 101 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.00.06.19 | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | jumlah pedagang kaki lima yang menepati lokasi yang telah ditentukan | 90 | 962 | 762,979,000 | 1050 | 685,748,300 | 109 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.00.06.21 | Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | persentase peningkatan pedagang pasar yang tertib | 94 | 7 | 829,148,400 | 7.07 | 782,346,600 | 101 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.00.04.19 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan | 82 | 33.33 | 1,682,126,625 | 44.44 | 1,380,813,130 | 133 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja (%) | 102 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Tinggi | Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian | tingginya komitmen aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, koordinasi antar perangkat daerah yang berjalan dengan baik, pengawasan pelaksanaan kegiatan yang ketat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor penghambat pencapaian kinerja | Pelambatan pertumbuhan ekonomi global, masih tingginya angka pertumbuhan penduduk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten berikutnya | Pengembangan ekonomi kreatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten berikutnya | Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama |