Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kabupaten Pemerintah Kabupaten Sleman
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - Tahun 2021

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian

NO Program Prioritas / Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Target pada Akhir Tahun Perencanaan Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) Capaian Pada  Akhir Tahun Perencanaan Rasio Capaian Akhir (%)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.01.03.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang 100 65.25 2,147,483,647 73.14 2,147,483,647 112 100
1.01.03.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1 Proporsi drainase gorong-gorong kabupaten dalam kondisi baik 100 48.8 2,147,483,647 55.72 2,147,483,647 114 100
1.01.03.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang 100 65.25 2,147,483,647 73.14 2,147,483,647 112 100
1.01.03.22 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
1 Ketersediaan data base jalan dan jembatan 95 1 443,040,000 1 422,414,000 100 95
1.01.03.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1 Proporsi sarana prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik 100 93 2,147,483,647 98.61 2,147,483,647 106 100
1.01.03.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 Cakupan ketersediaan air untuk pertanian 100 75 2,147,483,647 75.07 2,147,483,647 100 100
1.01.03.26 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1 Embung dan sungai terkelola dengan baik 100 76 2,147,483,647 89.65 2,147,483,647 118 100
1.01.03.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh
1.01.03.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1 Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik 100 52.99 2,147,483,647 53.84 2,147,483,647 102 100
1.01.03.32 Program Pembinaan Jasa Konstruksi
1 Persentase peserta pembinaan 79 20 463,382,600 18.5 365,371,290 92 79
1.02.09.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan 100 60 2,147,483,647 59.73 2,147,483,647 100 100
1.02.09.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1 Persentase kondisi fasilitas LLAJ baik 100 75 2,147,483,647 85 2,147,483,647 113 100
1.02.09.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1 Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan 98 56.25 387,890,455 56.25 378,610,850 100 98
1.02.09.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1 Persentase ketersediaan prasarana dan prasarana perhubungan 91 75 1,143,531,350 85 1,042,482,500 113 91
1.02.09.19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1 Persentase ketersediaan perlengkapan keamanan lalu lintas 97 98 2,147,483,647 97 2,074,726,480 99 97
1.02.09.20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1 Persentase Kendaraan Bermotor Umum (KBU) yang lolos uji 74 100 1,257,378,750 91.87 936,591,760 92 74
2.00.06.20 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi
1 Jumlah pasar dan obyek wisata baik yang dimiliki kabupaten 100 21 2,147,483,647 23 2,147,483,647 110 100
3.00.04.21 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1 Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 89 1 136,372,000 1 121,042,650 100 89
Rata-rata capaian kinerja (%) 99 90 0 0 0 0 0
Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian Ketersediaan anggaran dan sinergitas para pemangku kepentingan yang baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja Keterbatasan sumber daya pembina jasa konstruksi sehingga tidak semua penyedia jasa konstruksi mampu dibina dalam waktu yang bersamaan, kemampuan penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan tidak sebanding dengan kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan, kemampuan penyediaan perlengkapan keamanan lalu lintas yang tidak sebanding dengan kebutuhan perlengkapan keamanan lalu lintas, kesadaran pemilik Kendaraan Bermotor Umum untuk perawatan rutin masih rendah.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten berikutnya 1. Peningkatan kapasitas SDM pembina jasa konstruksi. 2. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta perlengkapan keamanan lalu lintas. 3. Sosialisasi yang lebih intensif kepada pemilik Kendaraan Bermotor Umum agar rutin melakukan perawatan kendarannya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten berikutnya Prasarana dan sarana perekonomian tetap menjadi prioritas dalam RPJMD berikutnya.