Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan : Tahun 2011 - Tahun 2016

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik

NO Program Prioritas / Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Target pada Akhir Tahun Perencanaan Target RPJMD Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-(%) Capaian Pada  Akhir Tahun Perencanaan Rasio Capaian Akhir (%)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
501 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan
1 Penerbitan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan 100 2,060,000,000 100 2,060,000,000 100 1,232,084,995 100 60 100 1,232,084,995 100 60
502 Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil
1 Penerbitan Dokumen pencatatan sipil 100 347,000,000 100 347,000,000 100 902,738,523 100 260 100 902,738,523 100 260
503 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
1 SIAK berfungsi dengan baik 100 83,000,000 100 83,000,000 100 1,238,777,734 100 1,493 100 1,238,777,734 100 1,493
Rata-rata capaian kinerja (%) 0 0 0 0 0 100 604
Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian
Faktor penghambat pencapaian kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota berikutnya