Pemantauan 2022
Kementrian | 024 KEMENTERIAN KESEHATAN |
---|---|
Unit Kerja | 01 SEKRETARIAT JENDERAL |
Satker | 040008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 024.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan | 185,032,000 | 185,032,000 | 100 | 174,661,880 | 94.4 | 5.6 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1 | 2044 | Penanggulangan Krisis Kesehatan | 185,032,000 | 185,032,000 | 100 | 174,661,880 | 94.4 | 5.6 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1 | DCM | Pelatihan Bidang Kesehatan : 70 Orang | 185,032,000 | 185,032,000 | 100 | 174,661,880 | 94.4 | 5.6 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 185,032,000 | 185,032,000 | 100 | 174,661,880 | 94.4 | 5.6 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Deviasi keuangan karena efisiensi paket meeting fullday kegiatan pelatihan Tindak Lanjut Pengembalian sisa anggaran ke kas negara Pihak Pembantu |
2 | 024.01.11 | Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional | 347,210,000 | 347,210,000 | 100 | 312,650,330 | 90.05 | 9.95 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1 | 5610 | Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS | 347,210,000 | 347,210,000 | 100 | 312,650,330 | 90.05 | 9.95 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1.1 | AEA | Koordinasi : 1 Laporan | 347,210,000 | 347,210,000 | 100 | 312,650,330 | 90.05 | 9.95 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 347,210,000 | 347,210,000 | 100 | 312,650,330 | 90.05 | 9.95 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Deviasi keuangan karena sisa pelaksanaan kegiatan (efisiensi) di mana pemberian honor output kegiatan hanya terserap 6 bulan (menyesuaikan mulai pelaksanaan anggaran APBN), efisiensi honor narasumber karena menyesuaikan kebutuhan serta efisiensi perjalanan dinas konsultasi teknis ke pusat karena menyesuaikan kebutuhan Tindak Lanjut Pengembalian sisa anggaran ke kas negara Pihak Pembantu |
3 | 024.01.WA | Program Dukungan Manajemen | 809,796,000 | 809,796,000 | 100 | 727,366,450 | 89.82 | 10.18 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.1 | 2035 | Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara | 162,565,000 | 162,565,000 | 100 | 142,728,630 | 87.8 | 12.2 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.1.1 | FAH | Laporan Keuangan Satker Dekonsentrasi : 2 Laporan | 162,565,000 | 162,565,000 | 100 | 142,728,630 | 87.8 | 12.2 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 162,565,000 | 162,565,000 | 100 | 142,728,630 | 87.8 | 12.2 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Deviasi keuangan karena efisiensi belanja barang persediaan satker serta efisiensi perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis ke pusat Tindak Lanjut Pengembalian anggaran ke kas negara Pihak Pembantu |
3.2 | 2036 | Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan | 246,019,000 | 246,019,000 | 100 | 236,194,750 | 96.01 | 3.99 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.2.1 | FAD | Perencanaan dan Penganggaran : 2 Layanan | 186,719,000 | 186,719,000 | 100 | 183,799,000 | 98.44 | 1.56 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.2.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 186,719,000 | 186,719,000 | 100 | 183,799,000 | 98.44 | 1.56 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Deviasi keuangan karena efisiensi pembayaran honor pengelola e-renggar hanya diberikan 6 bulan menyesuaikan mulai pelaksanaan anggaran APBN Tindak Lanjut Pengembalian sisa anggaran ke kas negara Pihak Pembantu |
3.2.2 | FAE | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan : 1 Laporan | 59,300,000 | 59,300,000 | 100 | 52,395,750 | 88.36 | 11.64 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.2.2.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 59,300,000 | 59,300,000 | 100 | 52,395,750 | 88.36 | 11.64 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Deviasi keuangan karena efisiensi kegiatan perjalanan dinas ke kabupaten/kota menyesuaikan kebutuhan Tindak Lanjut Pengembalian sisa anggaran ke kas negara Pihak Pembantu |
3.3 | 2038 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 333,830,000 | 333,830,000 | 100 | 312,001,570 | 93.46 | 6.54 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.3.1 | EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal : 1 Layanan | 333,830,000 | 333,830,000 | 100 | 312,001,570 | 93.46 | 6.54 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.3.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 333,830,000 | 333,830,000 | 100 | 312,001,570 | 93.46 | 6.54 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Deviasi keuangan karena efisiensi belanja perjalanan dinas kabupaten/kota dan konsultasi teknis ke pusat menyesuaikan kebutuhan, Tindak Lanjut Pengembalian anggaran ke kas negara Pihak Pembantu |
3.4 | 2041 | Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji | 67,382,000 | 67,382,000 | 100 | 36,441,500 | 54.08 | 45.92 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.4.1 | BAH | Pelayanan Publik Lainnya : 1 Layanan | 67,382,000 | 67,382,000 | 100 | 36,441,500 | 54.08 | 45.92 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
3.4.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 67,382,000 | 67,382,000 | 100 | 36,441,500 | 54.08 | 45.92 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Deviasi keuangan karena efisiensi kegiatan yang dikarenakan mulainya kegiatan anggaran APBN di Bulan Agustus 2022 sedangkan pelaksanaan haji di Bulan Juli 2022 (dilakukan refocusing tetapi tidak jadi dilaksanakan) Tindak Lanjut Pengembalian anggaran ke kas negara Pihak Pembantu |
Total | 1,342,038,000 | 1,342,038,000 | 100 | 1,214,678,660 | 90.51 | 9.49 | 100 | 100 | 0 |