Pemantauan 2022

Kementrian 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satker 040008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Kewenangan Dekonsentrasi
Tahun / Triwulan 2022 / 4
Rincian
No Kode Program/Kegiatan/Output/Pagu Jenis Beban Pagu Keuangan Fisik (%) Penjelasan
Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi Target Realisasi Deviasi
1 024.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 185,032,000 185,032,000 100 174,661,880 94.4 5.6 100.00 100.00 0
1.1 2044 Penanggulangan Krisis Kesehatan 185,032,000 185,032,000 100 174,661,880 94.4 5.6 100.00 100.00 0
1.1.1 DCM Pelatihan Bidang Kesehatan : 70 Orang 185,032,000 185,032,000 100 174,661,880 94.4 5.6 100.00 100.00 0
1.1.1.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 185,032,000 185,032,000 100 174,661,880 94.4 5.6 100.00 100.00 0 Permasalahan
Deviasi keuangan karena efisiensi paket meeting fullday kegiatan pelatihan
Tindak Lanjut
Pengembalian sisa anggaran ke kas negara
Pihak Pembantu
2 024.01.11 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 347,210,000 347,210,000 100 312,650,330 90.05 9.95 100.00 100.00 0
2.1 5610 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS 347,210,000 347,210,000 100 312,650,330 90.05 9.95 100.00 100.00 0
2.1.1 AEA Koordinasi : 1 Laporan 347,210,000 347,210,000 100 312,650,330 90.05 9.95 100.00 100.00 0
2.1.1.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 347,210,000 347,210,000 100 312,650,330 90.05 9.95 100.00 100.00 0 Permasalahan
Deviasi keuangan karena sisa pelaksanaan kegiatan (efisiensi) di mana pemberian honor output kegiatan hanya terserap 6 bulan (menyesuaikan mulai pelaksanaan anggaran APBN), efisiensi honor narasumber karena menyesuaikan kebutuhan serta efisiensi perjalanan dinas konsultasi teknis ke pusat karena menyesuaikan kebutuhan
Tindak Lanjut
Pengembalian sisa anggaran ke kas negara
Pihak Pembantu
3 024.01.WA Program Dukungan Manajemen 809,796,000 809,796,000 100 727,366,450 89.82 10.18 100.00 100.00 0
3.1 2035 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara 162,565,000 162,565,000 100 142,728,630 87.8 12.2 100.00 100.00 0
3.1.1 FAH Laporan Keuangan Satker Dekonsentrasi : 2 Laporan 162,565,000 162,565,000 100 142,728,630 87.8 12.2 100.00 100.00 0
3.1.1.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 162,565,000 162,565,000 100 142,728,630 87.8 12.2 100.00 100.00 0 Permasalahan
Deviasi keuangan karena efisiensi belanja barang persediaan satker serta efisiensi perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis ke pusat
Tindak Lanjut
Pengembalian anggaran ke kas negara
Pihak Pembantu
3.2 2036 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan 246,019,000 246,019,000 100 236,194,750 96.01 3.99 100.00 100.00 0
3.2.1 FAD Perencanaan dan Penganggaran : 2 Layanan 186,719,000 186,719,000 100 183,799,000 98.44 1.56 100.00 100.00 0
3.2.1.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 186,719,000 186,719,000 100 183,799,000 98.44 1.56 100.00 100.00 0 Permasalahan
Deviasi keuangan karena efisiensi pembayaran honor pengelola e-renggar hanya diberikan 6 bulan menyesuaikan mulai pelaksanaan anggaran APBN
Tindak Lanjut
Pengembalian sisa anggaran ke kas negara
Pihak Pembantu
3.2.2 FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan : 1 Laporan 59,300,000 59,300,000 100 52,395,750 88.36 11.64 100.00 100.00 0
3.2.2.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 59,300,000 59,300,000 100 52,395,750 88.36 11.64 100.00 100.00 0 Permasalahan
Deviasi keuangan karena efisiensi kegiatan perjalanan dinas ke kabupaten/kota menyesuaikan kebutuhan
Tindak Lanjut
Pengembalian sisa anggaran ke kas negara
Pihak Pembantu
3.3 2038 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 333,830,000 333,830,000 100 312,001,570 93.46 6.54 100.00 100.00 0
3.3.1 EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal : 1 Layanan 333,830,000 333,830,000 100 312,001,570 93.46 6.54 100.00 100.00 0
3.3.1.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 333,830,000 333,830,000 100 312,001,570 93.46 6.54 100.00 100.00 0 Permasalahan
Deviasi keuangan karena efisiensi belanja perjalanan dinas kabupaten/kota dan konsultasi teknis ke pusat menyesuaikan kebutuhan,
Tindak Lanjut
Pengembalian anggaran ke kas negara
Pihak Pembantu
3.4 2041 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 67,382,000 67,382,000 100 36,441,500 54.08 45.92 100.00 100.00 0
3.4.1 BAH Pelayanan Publik Lainnya : 1 Layanan 67,382,000 67,382,000 100 36,441,500 54.08 45.92 100.00 100.00 0
3.4.1.1 01 BELANJA BARANG Rupiah Murni 67,382,000 67,382,000 100 36,441,500 54.08 45.92 100.00 100.00 0 Permasalahan
Deviasi keuangan karena efisiensi kegiatan yang dikarenakan mulainya kegiatan anggaran APBN di Bulan Agustus 2022 sedangkan pelaksanaan haji di Bulan Juli 2022 (dilakukan refocusing tetapi tidak jadi dilaksanakan)
Tindak Lanjut
Pengembalian anggaran ke kas negara
Pihak Pembantu
Total 1,342,038,000 1,342,038,000 100 1,214,678,660 90.51 9.49 100 100 0