Pemantauan 2022
Kementrian | 040 KEMENTERIAN PARIWISATA |
---|---|
Unit Kerja | 01 SEKRETARIAT KEMENTERIAN |
Satker | 040133 DINAS PARIWISATA PROVINSI D. I. YOGYAKARTA |
Kewenangan | Dekonsentrasi |
Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
1 | 040.01.01 | Program Dukungan Manajemen | 110,000,000 | 110,000,000 | 100 | 107,009,600 | 97.28 | 2.72 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1 | 5326 | Pengembangan Perencanaan dan Keuangan | 110,000,000 | 110,000,000 | 100 | 107,009,600 | 97.28 | 2.72 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1 | 001 | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 1 daerah | 110,000,000 | 110,000,000 | 100 | 107,009,600 | 97.28 | 2.72 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
1.1.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 110,000,000 | 110,000,000 | 100 | 107,009,600 | 97.28 | 2.72 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Merupakan kegiatan pendukung untuk pelaksanaan Dana Dekonsentrasi, koordinasi dan monitoring kinerja dilakukan tiap bulan Pihak Pembantu |
2 | 040.01.04 | Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif | 1,180,000,000 | 1,180,000,000 | 100 | 1,131,152,580 | 95.86 | 4.14 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1 | 4309 | Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 190,000,000 | 190,000,000 | 100 | 182,667,320 | 96.14 | 3.86 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1.1 | 001 | Pengembangan SDM Bidang Ekonomi Kreatif (Dekonsentrasi) : 1 daerah | 190,000,000 | 190,000,000 | 100 | 182,667,320 | 96.14 | 3.86 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.1.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 190,000,000 | 190,000,000 | 100 | 182,667,320 | 96.14 | 3.86 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Workshop Pengembangan Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Bagi ASN dengan sasaran ASN Pemda dan Kabupaten/Kota yang menangani ekonomi kreatif, diharapkan menjadi bekal khusunya bagi ASN untuk ikut dalam pengembangan Ekonomi Digital dan Produk Kreatif di DIY diharapkan dapat berkesinambungan pada tahun yang akan datang Pihak Pembantu |
2.2 | 4313 | Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata | 300,000,000 | 300,000,000 | 100 | 281,925,660 | 93.98 | 6.02 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.2.1 | 001 | Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional : 1 daerah | 300,000,000 | 300,000,000 | 100 | 281,925,660 | 93.98 | 6.02 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.2.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 300,000,000 | 300,000,000 | 100 | 281,925,660 | 93.98 | 6.02 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Bentuk kegiatan ini adalah: 1. Terlaksananya Dukungan Manajemen Data dan Informasi Kepariwisataan Nasional 2. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengisian Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional 3. Terlaksananya pengumpulan dan pengisian data kepariwisataaan dan ekonomi kreatif dalam platform yang sudah disiapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sistem Kepariwisataan ini berguna sebagai database nasional, diharapkan masih akan terus update datanya, dan bisa digunakan sebagai sumber data Pihak Pembantu |
2.3 | 4332 | Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Event) | 500,000,000 | 500,000,000 | 100 | 494,076,800 | 98.82 | 1.18 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.3.1 | 001 | Dekonsentrasi : 1 daerah | 500,000,000 | 500,000,000 | 100 | 494,076,800 | 98.82 | 1.18 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.3.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 500,000,000 | 500,000,000 | 100 | 494,076,800 | 98.82 | 1.18 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut dengan adanya bimtek penyelenggaraan event bagi ASN, diharapkan ASN di DIY lebih memahami bagaimana untuk dapat meng-create event yang baik, dari sisi perencanaan, pelaksanaan sampai pelaksanaannya Pihak Pembantu |
2.4 | 4336 | Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen | 190,000,000 | 190,000,000 | 100 | 172,482,800 | 90.78 | 9.22 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.4.1 | 001 | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : 1 daerah | 190,000,000 | 190,000,000 | 100 | 172,482,800 | 90.78 | 9.22 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
2.4.1.1 | 52 | BELANJA BARANG | Local Cost/Rupiah Murni P | 190,000,000 | 190,000,000 | 100 | 172,482,800 | 90.78 | 9.22 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Pelaksanaan Workhop Ekraf bagi ASN dengan sasaran Pemda dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tupoksi tentang ektraf diharapkan meningkatkan kapasitas ASN dalam menyusun perencanaan Ekraf sesuai dengan tusinya masing-masing Pihak Pembantu |
Total | 1,290,000,000 | 1,290,000,000 | 100 | 1,238,162,180 | 95.98 | 4.02 | 100 | 100 | 0 |