Pemantauan 2022

Kementrian 040 KEMENTERIAN PARIWISATA
Unit Kerja 01 SEKRETARIAT KEMENTERIAN
Satker 040133 DINAS PARIWISATA PROVINSI D. I. YOGYAKARTA
Kewenangan Dekonsentrasi
Tahun / Triwulan 2022 / 4
Rincian
No Kode Program/Kegiatan/Output/Pagu Jenis Beban Pagu Keuangan Fisik (%) Penjelasan
Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi Target Realisasi Deviasi
1 040.01.01 Program Dukungan Manajemen 110,000,000 110,000,000 100 107,009,600 97.28 2.72 100.00 100.00 0
1.1 5326 Pengembangan Perencanaan dan Keuangan 110,000,000 110,000,000 100 107,009,600 97.28 2.72 100.00 100.00 0
1.1.1 001 Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 1 daerah 110,000,000 110,000,000 100 107,009,600 97.28 2.72 100.00 100.00 0
1.1.1.1 52 BELANJA BARANG Local Cost/Rupiah Murni P 110,000,000 110,000,000 100 107,009,600 97.28 2.72 100.00 100.00 0 Permasalahan
Tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
Tindak Lanjut
Merupakan kegiatan pendukung untuk pelaksanaan Dana Dekonsentrasi, koordinasi dan monitoring kinerja dilakukan tiap bulan
Pihak Pembantu
2 040.01.04 Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 1,180,000,000 1,180,000,000 100 1,131,152,580 95.86 4.14 100.00 100.00 0
2.1 4309 Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 190,000,000 190,000,000 100 182,667,320 96.14 3.86 100.00 100.00 0
2.1.1 001 Pengembangan SDM Bidang Ekonomi Kreatif (Dekonsentrasi) : 1 daerah 190,000,000 190,000,000 100 182,667,320 96.14 3.86 100.00 100.00 0
2.1.1.1 52 BELANJA BARANG Local Cost/Rupiah Murni P 190,000,000 190,000,000 100 182,667,320 96.14 3.86 100.00 100.00 0 Permasalahan
Tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
Tindak Lanjut
Workshop Pengembangan Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Bagi ASN dengan sasaran ASN Pemda dan Kabupaten/Kota yang menangani ekonomi kreatif, diharapkan menjadi bekal khusunya bagi ASN untuk ikut dalam pengembangan Ekonomi Digital dan Produk Kreatif di DIY diharapkan dapat berkesinambungan pada tahun yang akan datang
Pihak Pembantu
2.2 4313 Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 300,000,000 300,000,000 100 281,925,660 93.98 6.02 100.00 100.00 0
2.2.1 001 Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional : 1 daerah 300,000,000 300,000,000 100 281,925,660 93.98 6.02 100.00 100.00 0
2.2.1.1 52 BELANJA BARANG Local Cost/Rupiah Murni P 300,000,000 300,000,000 100 281,925,660 93.98 6.02 100.00 100.00 0 Permasalahan
Tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
Tindak Lanjut
Bentuk kegiatan ini adalah: 1. Terlaksananya Dukungan Manajemen Data dan Informasi Kepariwisataan Nasional 2. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengisian Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional 3. Terlaksananya pengumpulan dan pengisian data kepariwisataaan dan ekonomi kreatif dalam platform yang sudah disiapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sistem Kepariwisataan ini berguna sebagai database nasional, diharapkan masih akan terus update datanya, dan bisa digunakan sebagai sumber data
Pihak Pembantu
2.3 4332 Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Event) 500,000,000 500,000,000 100 494,076,800 98.82 1.18 100.00 100.00 0
2.3.1 001 Dekonsentrasi : 1 daerah 500,000,000 500,000,000 100 494,076,800 98.82 1.18 100.00 100.00 0
2.3.1.1 52 BELANJA BARANG Local Cost/Rupiah Murni P 500,000,000 500,000,000 100 494,076,800 98.82 1.18 100.00 100.00 0 Permasalahan
Tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
Tindak Lanjut
dengan adanya bimtek penyelenggaraan event bagi ASN, diharapkan ASN di DIY lebih memahami bagaimana untuk dapat meng-create event yang baik, dari sisi perencanaan, pelaksanaan sampai pelaksanaannya
Pihak Pembantu
2.4 4336 Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen 190,000,000 190,000,000 100 172,482,800 90.78 9.22 100.00 100.00 0
2.4.1 001 Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : 1 daerah 190,000,000 190,000,000 100 172,482,800 90.78 9.22 100.00 100.00 0
2.4.1.1 52 BELANJA BARANG Local Cost/Rupiah Murni P 190,000,000 190,000,000 100 172,482,800 90.78 9.22 100.00 100.00 0 Permasalahan
Tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
Tindak Lanjut
Pelaksanaan Workhop Ekraf bagi ASN dengan sasaran Pemda dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tupoksi tentang ektraf diharapkan meningkatkan kapasitas ASN dalam menyusun perencanaan Ekraf sesuai dengan tusinya masing-masing
Pihak Pembantu
Total 1,290,000,000 1,290,000,000 100 1,238,162,180 95.98 4.02 100 100 0