Pemantauan 2022

Kementrian 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja 03 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
Satker 049004 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Kewenangan Dekonsentrasi
Tahun / Triwulan 2022 / 4
Rincian
No Kode Program/Kegiatan/Output/Pagu Jenis Beban Pagu Keuangan Fisik (%) Penjelasan
Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi Target Realisasi Deviasi
1 024.03.DD Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 2,561,803,000 2,561,803,000 100 2,446,638,162 95.5 4.5 100.00 99.17 0.83
1.1 5833 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1,405,030,000 1,405,030,000 100 1,376,704,042 97.98 2.02 100.00 100.00 0
1.1.1 PEH Promosi : 1 promosi 922,000,000 922,000,000 100 909,321,350 98.62 1.38 100.00 100.00 0
1.1.1.1 EH BELANJA BARANG Rupiah Murni 922,000,000 922,000,000 100 909,321,350 98.62 1.38 100.00 100.00 0 Permasalahan
Adanya penundaan kegiatan karena perubahan SOTK di pusat, realisasi kegiatan dan keuangan baru terserap di akhir tahun anggaran.
Tindak Lanjut
menata jadwal kegiatan
Pihak Pembantu
1.1.2 QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat : 10 kelompok masyarakat 483,030,000 483,030,000 100 467,382,692 96.76 3.24 100.00 100.00 0
1.1.2.1 DD BELANJA BARANG Rupiah Murni 483,030,000 483,030,000 100 467,382,692 96.76 3.24 100.00 100.00 0 Permasalahan
Adanya penundaan kegiatan karena perubahan SOTK di pusat, realisasi kegiatan dan keuangan baru diselesaikan di akhir tahun anggaran.
Tindak Lanjut
menata jadwal kegiatan
Pihak Pembantu
1.2 6799 Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 583,251,000 583,251,000 100 572,027,500 98.08 1.92 100.00 100.00 0
1.2.1 01 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan 6 kali (ANC 6x) : 95 orang 583,251,000 583,251,000 100 572,027,500 98.08 1.92 100.00 100.00 0
1.2.1.1 CM BELANJA BARANG Rupiah Murni 583,251,000 583,251,000 100 572,027,500 98.08 1.92 100.00 100.00 0 Permasalahan
adanya penundaan kegiatan karena perubahan SOTK di pusat
Tindak Lanjut
menata jadwal kegiatan
Pihak Pembantu
1.3 6800 Pembinaan Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia 52,473,000 52,473,000 100 52,473,000 100 0 100.00 100.00 0
1.3.1 QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat : 1000 kelompok masyarakat 52,473,000 52,473,000 100 52,473,000 100 0 100.00 100.00 0
1.3.1.1 DD BELANJA BARANG Rupiah Murni 52,473,000 52,473,000 100 52,473,000 100 0 100.00 100.00 0 Permasalahan
Adanya penundaan kegiatan karena perubahan SOTK di pusat, realisasi kegiatan dan keuangan baru diselesaikan di akhir tahun anggaran.
Tindak Lanjut
selesai dilaksanakan
Pihak Pembantu
1.4 6802 Pembinaan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat 316,349,000 316,349,000 100 270,217,120 85.42 14.58 100.00 95.00 5
1.4.1 SCM Pembinaan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat : 60 orang 316,349,000 316,349,000 100 270,217,120 85.42 14.58 100.00 95.00 5
1.4.1.1 CM BELANJA BARANG Badan Layanan Umum 316,349,000 316,349,000 100 270,217,120 85.42 14.58 100.00 95.00 5 Permasalahan
Peserta pelatihan di kurikulum maksimal untuk 25 peserta untuk mendapatkan setifikat pelatihan sedangkan di anggaran untuk 30 orang peserta.
Tindak Lanjut
Merescedule ulang kegiatan
Pihak Pembantu
1.5 6819 Pembinaan Kesehatan Jiwa 204,700,000 204,700,000 100 175,216,500 85.6 14.4 100.00 100.00 0
1.5.1 SCM Pelatihan Bidang Kesehatan : 50 orang 204,700,000 204,700,000 100 175,216,500 85.6 14.4 100.00 100.00 0
1.5.1.1 CM BELANJA BARANG Rupiah Murni 204,700,000 204,700,000 100 175,216,500 85.6 14.4 100.00 100.00 0 Permasalahan
ATK, penggandaan dan rapat persiapan di penuhi di pelatihan tahap pertama, honor pengajar jumlah JPL menyesuaikan dengan kurikulum
Tindak Lanjut
selesai dilaksanakan
Pihak Pembantu
Total 2,561,803,000 2,561,803,000 100 2,446,638,162 95.5 4.5 100 99 0.83