Pemantauan 2022

Kementrian 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Kerja 07 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Satker 049007 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Kewenangan Dekonsentrasi
Tahun / Triwulan 2022 / 4
Rincian
No Kode Program/Kegiatan/Output/Pagu Jenis Beban Pagu Keuangan Fisik (%) Penjelasan
Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi Target Realisasi Deviasi
1 024.07.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 198,605,000 198,605,000 100 172,700,500 86.96 13.04 100.00 100.00 0
1.1 2067 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian 16,100,000 16,100,000 100 13,698,000 85.08 14.92 100.00 100.00 0
1.1.1 BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha : 30 Badan Usaha 16,100,000 16,100,000 100 13,698,000 85.08 14.92 100.00 100.00 0
1.1.1.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 16,100,000 16,100,000 100 13,698,000 85.08 14.92 100.00 100.00 0 Permasalahan
Realisasi transport pelaksana ke kabupaten/kota lebih rendah dari SBM sehingga sisa anggaran adalah efisiensi
Tindak Lanjut
Melakukan perubahan POK dengan penambahan volume sasaran
Pihak Pembantu
1.2 5839 Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 23,100,000 23,100,000 100 11,700,000 50.65 49.35 100.00 100.00 0
1.2.1 FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 1 Provinsi 23,100,000 23,100,000 100 11,700,000 50.65 49.35 100.00 100.00 0
1.2.1.1 52 BELANJA BANTUAN SOSIAL Badan Layanan Umum 23,100,000 23,100,000 100 11,700,000 50.65 49.35 100.00 100.00 0 Permasalahan
Adanya penyesuaian sasaran kegiatan sesuai dengan Surat dari Ditjen Farmalkes Nomor FK.03.01/E/21619/2022 tanggal 30 November 2022, dari sasaran untuk onsite audit pasca sertifikasi CDAKB untuk sarana distribusi alat kesehatan menjadi onsite audit untuk seluruh sarana distribusi alat kesehatan dalam rangka percepatan audit CDAKB dimana data sarana disrtribusi ALKES di DIY pada bulan Desember 2022 sarana yang siap untuk dilakukan audit onsite hanya ada 14 sarana, sehingga dengan keterbatasan waktu dan SDM dilakukan kegiatan tersebut dan biaya perjalanan ke sarana di kabupaten dibawah SBM sehingga ada sisa anggaran sebagai realiasai.
Tindak Lanjut
Perubahan POK dan DIPA diakhir tahun untuk penyesuaian volume sasaran.
Pihak Pembantu
1.3 6808 Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian 155,805,000 155,805,000 100 143,702,500 92.23 7.77 100.00 100.00 0
1.3.1 BDB Fasyankes yang Mampu dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar : 60 Lembaga 14,400,000 14,400,000 100 9,900,000 68.75 31.25 100.00 100.00 0
1.3.1.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 14,400,000 14,400,000 100 9,900,000 68.75 31.25 100.00 100.00 0 Permasalahan
-
Tindak Lanjut
-
Pihak Pembantu
1.3.2 FBA Dinas Kesehatan Provinsi yang Melaksanakan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sesuai Satandar (DEKON) : 1 Provinsi 141,405,000 141,405,000 100 133,802,500 94.62 5.38 100.00 100.00 0
1.3.2.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 141,405,000 141,405,000 100 133,802,500 94.62 5.38 100.00 100.00 0 Permasalahan
Rencana kegiatan RKO dan Vaksin untuk 120 orang selama 2 hari = 240 orang, dan pada saat kegiatan hanya datang 235 orang sehingga realisasi anggaran kurang dari PAGu dan sisa anggaran sebagai efisiensi.
Tindak Lanjut
Tingkatkan komunikasi untuk kegiatan selanjutnya.
Pihak Pembantu
1.4 6809 Peningkatan Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 3,600,000 3,600,000 100 3,600,000 100 0 100.00 100.00 0
1.4.1 FBA Fasilitasi dan Pembinaan Daerah : 1 Provinsi 3,600,000 3,600,000 100 3,600,000 100 0 100.00 100.00 0
1.4.1.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 3,600,000 3,600,000 100 3,600,000 100 0 100.00 100.00 0 Permasalahan
-
Tindak Lanjut
-
Pihak Pembantu
Total 198,605,000 198,605,000 100 172,700,500 86.96 13.04 100 100 0