Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Pemerintah Kabupaten Sleman
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kabupaten Pemerintah Kabupaten Sleman
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016 - Tahun 2021
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian
NO | Sasaran / Program Prioritas / Indikator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan | Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- | Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan | Rasio Capaian Akhir (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||
Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
1.01.03.15 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang | 100 | 65.25 | 2,147,483,647 | 73.14 | 2,147,483,647 | 112 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01.03.16 | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Proporsi drainase gorong-gorong kabupaten dalam kondisi baik | 100 | 48.8 | 2,147,483,647 | 55.72 | 2,147,483,647 | 114 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01.03.18 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang | 100 | 65.25 | 2,147,483,647 | 73.14 | 2,147,483,647 | 112 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01.03.22 | Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ketersediaan data base jalan dan jembatan | 95 | 1 | 443,040,000 | 1 | 422,414,000 | 100 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01.03.23 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Proporsi sarana prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik | 100 | 93 | 2,147,483,647 | 98.61 | 2,147,483,647 | 106 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01.03.24 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cakupan ketersediaan air untuk pertanian | 100 | 75 | 2,147,483,647 | 75.07 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01.03.26 | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Embung dan sungai terkelola dengan baik | 100 | 76 | 2,147,483,647 | 89.65 | 2,147,483,647 | 118 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01.03.29 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01.03.30 | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik | 100 | 52.99 | 2,147,483,647 | 53.84 | 2,147,483,647 | 102 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01.03.32 | Program Pembinaan Jasa Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Persentase peserta pembinaan | 79 | 20 | 463,382,600 | 18.5 | 365,371,290 | 92 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.09.15 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan | 100 | 60 | 2,147,483,647 | 59.73 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.09.16 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Persentase kondisi fasilitas LLAJ baik | 100 | 75 | 2,147,483,647 | 85 | 2,147,483,647 | 113 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.09.17 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan | 98 | 56.25 | 387,890,455 | 56.25 | 378,610,850 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.09.18 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Persentase ketersediaan prasarana dan prasarana perhubungan | 91 | 75 | 1,143,531,350 | 85 | 1,042,482,500 | 113 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.09.19 | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Persentase ketersediaan perlengkapan keamanan lalu lintas | 97 | 98 | 2,147,483,647 | 97 | 2,074,726,480 | 99 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.09.20 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Persentase Kendaraan Bermotor Umum (KBU) yang lolos uji | 74 | 100 | 1,257,378,750 | 91.87 | 936,591,760 | 92 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.00.06.20 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah pasar dan obyek wisata baik yang dimiliki kabupaten | 100 | 21 | 2,147,483,647 | 23 | 2,147,483,647 | 110 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.00.04.21 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | 89 | 1 | 136,372,000 | 1 | 121,042,650 | 100 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja (%) | 99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Tinggi | Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian | Ketersediaan anggaran dan sinergitas para pemangku kepentingan yang baik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor penghambat pencapaian kinerja | Keterbatasan sumber daya pembina jasa konstruksi sehingga tidak semua penyedia jasa konstruksi mampu dibina dalam waktu yang bersamaan, kemampuan penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan tidak sebanding dengan kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan, kemampuan penyediaan perlengkapan keamanan lalu lintas yang tidak sebanding dengan kebutuhan perlengkapan keamanan lalu lintas, kesadaran pemilik Kendaraan Bermotor Umum untuk perawatan rutin masih rendah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten berikutnya | 1. Peningkatan kapasitas SDM pembina jasa konstruksi. 2. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta perlengkapan keamanan lalu lintas. 3. Sosialisasi yang lebih intensif kepada pemilik Kendaraan Bermotor Umum agar rutin melakukan perawatan kendarannya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kabupaten berikutnya | Prasarana dan sarana perekonomian tetap menjadi prioritas dalam RPJMD berikutnya. |