Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta

Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan : Tahun 2011 - Tahun 2016

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas

NO Sasaran / Program Prioritas / Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Target pada Akhir Tahun Perencanaan Target RPJMD Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-(%) Capaian Pada  Akhir Tahun Perencanaan Rasio Capaian Akhir (%)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
101 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
1 Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah dianjab 100 1,474,000,000 100 1,474,000,000 100 2,147,483,647 100 146 100 2,147,483,647 100 146
2 Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya
3 Jumlah tata laksana/mekanisme kerja yang bersifat umum/lintas SKPD
4 Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki IKM
5 Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar pelayanan
102 Program Pelayanan Pengadaan Barang/jasa
1 Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknolo 100 1,218,000,000 100 1,218,000,000 100 1,871,000,000 100 154 100 1,871,000,000 100 154
103 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan
1 Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu 48 1,945,000,000 48 1,945,000,000 41 1,554,000,000 85 80 41 1,554,000,000 85 80
2 Jenis Dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot yang disusun tepat waktu
3 Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan
104 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo
1 Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik
105 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis
1 Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik
106 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman
1 Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik
107 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan
1 Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik 10 26 10 26 12 445 120 1,712 12 445 120 1,712
108 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen
1 Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik 10 25 10 25 12 342 120 1,368 12 342 120 1,368
109 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan
1 Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik 10 31 10 31 12 363 120 1,171 12 363 120 1,171
110 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton
1 Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik 10 44,000,000 10 44,000,000 12 416,000,000 120 945 12 416,000,000 120 945
111 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan
1 Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik 10 10,000,000 10 10,000,000 12 448,000,000 120 4,480 12 448,000,000 120 4,480
112 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman
1 Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik 10 10,000,000 10 10,000,000 12 150,000,000 120 1,500 12 150,000,000 120 1,500
113 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
1 Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik 10 10,000,000 10 10,000,000 12 284,000,000 120 2,840 12 284,000,000 120 2,840
114 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo
1 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 10 10,000,000 10 10,000,000 12 636,000,000 120 6,360 12 636,000,000 120 6,360
115 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede
1 Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik 10 10,000,000 10 10,000,000 12 347,000,000 120 3,470 12 347,000,000 120 3,470
116 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron
1 Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik 10 36,000,000 10 36,000,000 12 351,000,000 120 975 12 351,000,000 120 975
117 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan
1 Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik 10 17,000,000 10 17,000,000 12 497,000,000 120 2,924 12 497,000,000 120 2,924
118 Program Penataan Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan Hukum
1 Jumlah Raperda/Perwal yang tersusun
2 Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan
3 Jumlah penanganan persoalan hukum Pemkot Yogyakarta
119 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
1 Menurunnya Jumlah temuan Aparatur Pemeriksaan Internal Pemerintah (APIP) 18 1,501,000,000 18 1,501,000,000 60 1,786,000,000 333 119 60 1,786,000,000 333 119
2 Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti
120 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah
1 Tersedianya data pendukung kebijakan penanaman modal 100 305,000,000 100 305,000,000 100 389,000,000 100 128 100 389,000,000 100 128
121 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah
1 Tersedianya data realisasi pendapatan asli daerah 100 1,451,000,000 100 1,451,000,000 100 951,000,000 100 66 100 951,000,000 100 66
122 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah
1 Meningkatnya persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah
123 Program Pengelolaan Barang Daerah
1 Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 89% menjadi 94%
124 Program Peningkatan Barang Daerah
1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85% 85 2,147,483,647 85 2,147,483,647 85 2,147,483,647 100 100 85 2,147,483,647 100 100
125 Program Pengelolaan Anggaran Daerah
1 Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel
126 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan
1 Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit 95 893,000,000 95 893,000,000 100 1,092,000,000 105 122 100 1,092,000,000 105 122
1a Terwujudnya pengendalian belanja daerah
127 Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk PERDA/PERWAL
2 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam bentuk PERWAL
128 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada 100 358,000,000 100 358,000,000 100 1,450,000,000 100 405 100 1,450,000,000 100 405
2 Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis
129 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
130 Program Pengembangan Data/Informasi
1 Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan 100 1,069,000,000 100 1,069,000,000 100 1,643,000,000 100 154 100 1,643,000,000 100 154
2 Ketersediaan informasi pembangunan
131 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
1 Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan 100 566,000,000 100 566,000,000 100 1,760,000,000 100 311 100 1,760,000,000 100 311
132 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
1 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
133 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa (majalah, radio, dan TV) 515 2,147,483,647 515 2,147,483,647 2665 2,147,483,647 517 100 2665 2,147,483,647 517 100
2 Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru seperti website (internet)
3 Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat
4 Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, a
4a Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, a
5 Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, bookle
134 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika
1 Meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang terkelola 54 2,147,483,647 54 2,147,483,647 56 2,147,483,647 104 100 56 2,147,483,647 104 100
2 Tertanganinya keluhan telekomunikasi
3 Kenaikan bandwith internet
4 Kenaikan bandwith intranet
135 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan
1 Pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan sekretariat daerah 100 1,158,000,000 100 1,158,000,000 100 2,065,000,000 100 178 100 2,065,000,000 100 178
136 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staff Ahli dan Keprotokolan P
1 Jumlah Pendampingan kegiatan Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli 1482 1,662,000,000 1482 1,662,000,000 1214 1,531,000,000 82 92 1214 1,531,000,000 82 92
2 Jumlah Penyelenggaraan Seremonial Kepala Daerah
137 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1 Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB) 20 291,000,000 20 291,000,000 100 895,000,000 500 308 100 895,000,000 500 308
2 Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB)
3 Terlaksananya pengelolaan arsip statis.
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
5 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan.
6 Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan
7 Penyusunan pedoman kearsipan.
138 Program Pengembangan Kerjasama Daerah
1 Realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah 20 250,000,000 20 250,000,000 133 417,000,000 665 167 133 417,000,000 665 167
2 Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah
139 Program Peningkatan Layanan Pada DPRD
1 Pengelolaan pelayanan kesekretariatan DPRD 100 2,147,483,647 100 2,147,483,647 85 2,147,483,647 85 100 85 2,147,483,647 85 100
Rata-rata capaian kinerja (%) 0 0 0 0 0 70 456
Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sedang Sangat Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian
Faktor penghambat pencapaian kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota berikutnya