Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta

Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan : Tahun 2011 - Tahun 2016

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

NO Sasaran / Program Prioritas / Indikator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Target pada Akhir Tahun Perencanaan Target RPJMD Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-(%) Capaian Pada  Akhir Tahun Perencanaan Rasio Capaian Akhir (%)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai 00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
401 Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan
1 Peningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota 70 927,000,000 70 927,000,000 70 1,371,000,000 100 148 70 1,371,000,000 100 148
402 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
1 Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum 95 2,147,483,647 95 2,147,483,647 95 2,147,483,647 100 100 95 2,147,483,647 100 100
403 Program Penataan Kawasan Sungai
1 Cakupan penataan kawasan sungai 3 1,126,000,000 3 1,126,000,000 3 291,000,000 100 26 3 291,000,000 100 26
404 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan
405 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan
1 Meningkatnya kualitas saluran pengairan
406 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase
1 Meningkatnya kualitas saluran drainase
407 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL
1 Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah air limbah
408 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Meningkatnya pemeliharaan kebersihan jalan yang ada di Kota Yogyakarta 556 2,147,483,647 556 2,147,483,647 505 2,147,483,647 91 100 505 2,147,483,647 91 100
2 Meningkatnya jumlah rumahtangga yang telah melakukan pemilahan sampah
3 Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak jalan
4 Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar
5 Meningkatnya jumlah wajib retribusi kebersihan baru
409 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman 78 2,147,483,647 78 2,147,483,647 78 2,147,483,647 100 100 78 2,147,483,647 100 100
410 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah
1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85%
411 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
1 Tercapainya respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM) 100 2,147,483,647 100 2,147,483,647 100 2,147,483,647 100 100 100 2,147,483,647 100 100
412 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam
1 Tercapainya respon time penanggulangan bencana 30 menit 100 834,000,000 100 834,000,000 100 2,147,483,647 100 257 100 2,147,483,647 100 257
413 Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan
2 Prosentase pengujian kendaraan bermotor
414 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan
1 Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan
2 Jumlah halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
3 Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
4 Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan
415 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas
1 Prosentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan
416 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran
1 Prosentase Ketertiban penyelenggaraan perparkiran
Rata-rata capaian kinerja (%) 0 0 0 0 0 29 35
Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian
Faktor penghambat pencapaian kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota berikutnya